企业如何进行税收筹划,企业税务筹划( 四 )


企业如何进行纳税筹划(增值税) 1. 合法合规性 。
税务筹划的关键点在于合法合规性 。 这个是做税务筹划的主要前提条件, 只有在合法合规的前提下, 根据企业/个人实际情况制定解决方案, 才能达到真正的有效节税 。 若税务筹划不是合法合规的, 即使解决方案多么的好, 节税率多高, 都是无用的, 企业也将面临高税务风险的问题, 对企业而言有害无利 。
2. 合理性 。
制定的税务筹划方案要合理 。 做税务筹划应该考虑企业的实际情况, 根据企业实际业务, 选择最优最合适的税收优惠政策来制定合理的税收筹划方案, 不能一味的考虑节税率 。 企业的性质, 所处行业, 实际业务, 税源地政策等等, 都是在制定解决方案时必须考虑的 。 其次不能一味的搬运市场上推行的解决方案, 适合他人的不一定就适合自己, 需要根据企业自身实际情况选择适合的解决方案, 毕竟适合的才是最好的 。
3. 事前筹划 。
税收筹划是事前筹划, 要在具体业务发生前进行税收筹划, 根据企业实际业务情况、税法规定以及相关政策, 制定全局性的纳税方案, 以减少企业纳税成本, 从而达到利益最大化 。 如果在业务发生后来做税务筹划意义已经不大了 。
4. 专业性 。
所谓术业有专攻, 而税务筹划涉及企业的税务, 需要十分谨慎 。 故专业的税务筹划需要有专业的税筹团队来操作 。 专业的团队能够根据企业的实际业务情况, 结合最优的税收优惠政策等为企业制定合适的税筹解决方案 。 一个好的税务筹划解决方案不仅可以帮助企业降低纳税成本, 同时能够做到合法合规, 所以找到合适的税筹平台很重要 。
5.合理利用各种税收优惠政策
如今, 为了实现税收调节功能, 国家在设计税收类型时一般都有税收激励条款 。
因此, 如果企业充分利用税收优惠政策, 就可以享受一定程度的节税效益 。 可以说, 企业使用税收优惠政策使用、本身就是税收筹划的过程 。
想要合理税收筹划可以合理利用地方政府招商引资税收优惠奖励返还政策 。
现在全国很多地区都通过总部经济税收政策的形式进行招商引资 。
企业只需要将企业注册在当地, 即可享受当地政府税收上的财政扶持 。
1.有限公司
有限公司财政扶持比例:根据年纳税额, 企业可获得扶持奖励增值税、企业所得税地方财政留存部分的:75%-90%
兑现时间:纳税次月可兑现扶持奖励 。
入驻形式:根据实际情况和税收区域的要求, 可以采用设立分公司、新公司, 或是注册地迁移等方式入驻 。
6.税收洼地个人独资核定征收
个人独资企业的优势
发票真实, 资金安全, 风险较低
申请“核定征收”, 后整体税负降低
个人独资企业所涉各项税种完税后可直接公转私
无企业所得税, 按个体生产经营所得缴纳个人所得税
园区个人独资企业, 核定征收所得税,
一是定额核定:核定个税1.5%, 但要求企业年开票量在400万以上才能申请享受;
二是定率核定:核定个税0.5%-2.1%, 增值税1%, 附加税0.06%, 综合税率0.5%-3.16% 。
个人独资企业一般可以用业务分流的方式, 将业务外包给“工作室”, 负责人在税收洼地成立个人独资企业, 即可合法开票结算费用 。 完税后就可以自由提现, 自由分配 。





企业如何做好税务筹划? 【企业如何进行税收筹划,企业税务筹划】提问者说的应该是税收洼地吧 。

个人觉得税收洼地有一定的地区限制性 。

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